Gemeente Moerdijk
14-10-2008: Financiële positie gemeente Moerdijk gezond
Als er geen gekke dingen gebeuren in de rest van het jaar, dan sluit
de gemeente Moerdijk op 31 december de boeken met een netto positief
saldo van 3,8 miljoen. Dat is de conclusie die uit de tweede
bestuursrapportage van het college van B&W kan worden getrokken.
Begroting 2009
De totale gemeentebegroting voor 2009 bedraagt 85 miljoen. Als de
gemeenteraad instemt met een verhoging van de gemeentelijke
belastingen van gemiddeld 4%, zal het totaal van de te verwachten
baten en lasten in het volgend jaar aan het eind van 2009 ook een
positief saldo laten zien, circa 1 miljoen. Voor de jaren 2010 en 2011
verwacht het college echter problemen. Dan zal de gemeente op een
structurele manier worden geconfronteerd met hogere kosten. De
verwachting is dat er na het doorrekenen van de onderhouds- en
beheerplannen voor (school-)gebouwen, wegen, groenvoorziening en
sportaccommodaties structureel extra geld nodig is.
Het college wil op dat probleem van de middellange termijn nu al
inspelen. De komende vijf maanden wordt daaraan gewerkt. In juni 2009
worden de resultaten aan de raad gepresenteerd in de Kadernaota. Die
nota geeft straks aan hoe er financiële ruimte wordt gevonden.
Bijvoorbeeld door oud beleid op te ruimen, door meer inkomsten te
verwerven of door bepaalde uitgaven over een langere tijd uit te
smeren. De taakstelling die het college concreet heeft benoemd, is 1
miljoen euro.
Ruimte in 2009
Voor 2009 stelt het college aan de raad voor om de eenmalige meevaller
uit 2008 (3,8 mln.) samen met het te verwachten positieve resultaat
over 2009 (1 mln.) en 0,5 miljoen uit de algemene reserve, te
investeren in concrete voorstellen waarvan de kosten een kleine 5,4
miljoen belopen.Voor de renovatie en de overdracht van het
woonwagencentrum in Klundert bijvoorbeeld, is een bedrag van 4.150.000
nodig. Voor het fiets- en wandelpadenplan wil de gemeente 500.000
bijramen. Voor het beleidsplan maatschappij komt het gemeentebestuur
nog geld tekort voor 2009: zon 400.000. Samen met nog enkele kleinere
kostenposten zet het college aankomend jaar in op de realisatie van
deze extra plannen waarvoor dus 5.4 mln. dekking nodig is.
Wat betekent dit alles voor de inwoners?
In 2009 zijn de totale lasten voor de gezinnen gemiddeld 4,3% hoger
dan in 2008. De OZB, de hondenbelasting en toeristenbelasting gaan met
4% omhoog. De tarieven voor afvalstoffenheffing stijgen met 2%. Het
rioolrecht stijgt met 8%, dat is 15 per jaar. Los daarvan loopt de
gemeente op tegen structurele lasten als gevolg van het waterplan, die
jaarlijks 100.000 zullen zijn. Het College wil dit geld verwerven
doorhet jaarlijkse riooltarief vanaf 2009 met nog eens 7,50 per
huishouden te verhogen. In totaal zal dan de riolering volgend jaar
voor ieder gezin 22,50 per jaar duurder worden.
Op 13 november 2008 spreekt de gemeenteraad over al deze voorstellen
van het college.