Essent


* Energie is overal

Voortzetting solide groei Essent in omzet en resultaat

Michiel Boersma, voorzitter Raad van Bestuur Essent N.V.: "Wij zijn er in geslaagd onze positie als marktleider in Nederland verder te verstevigen. De opening van ons centrale handelskantoor in Genève was een belangrijke mijlpaal. Verdere uitbreiding van onze handelsactiviteiten vindt plaats in Italië, Scandinavië, Spanje en Oost-Europa."

Meeste Groene Stroomklanten

"Essent is de grootste producent van Groene Stroom met de meeste Groene Stroomklanten. Wij produceren zo'n 40% van de in Nederland opgewekte duurzame stroom via onze windparken en de inzet van biomassa. Essent wil haar leidende positie op het gebied van duurzaamheid verder uitbreiden en zal aanzienlijke investeringen doen om dat waar te maken. Verder willen wij, binnen het lopende Europese consolidatieproces, een goede uitgangspositie voor Essent creëren om optimaal waarde te kunnen blijven scheppen voor aandeelhouders, klanten en medewerkers."


* De netto omzet kwam in 2007 uit op EUR 7,4 miljard (2006: EUR 6,4 miljard) een stijging van bijna 15%. De verkopen van elektriciteit en gas namen toe met respectievelijk 14% en 23%, vooral door grotere elektriciteitsvolumes en een toegenomen aantal klanten.
* Begin 2007 voerde Essent slechts een beperkte prijsstijging door voor de levering van gas, elektriciteit en warmte aan particulieren en kleinzakelijke klanten. Halverwege het jaar werden de prijzen verlaagd. Essent behoort sinds 1 juli 2007 met haar elektriciteitstarieven voor kleinverbruikers met de beide merken Essent en Energie: Direct tot de goedkoopste categorie in de Nederlandse markt.

* De brutomarge nam licht toe tot EUR 3.036 miljoen (2006: EUR 2.975 miljoen). De succesvolle inkoopstrategie op de wereldmarkt voor grondstoffen en hogere handelsresultaten en volumes compenseerden het effect van lagere gasvolumes in het kleinverbruik door het relatief warme weer.

* Het resultaat vóór rente en belastingen (EBIT) nam toe tot EUR 991 miljoen (2006: EUR 968 miljoen) door de hogere brutomarge en door kostenbeheersing. In dit resultaat is een eerste voorziening opgenomen van EUR 21 miljoen voor de kosten die gepaard gaan met de aanstaande eigendomssplitsing. Ook zijn de kosten ad EUR 18 miljoen die betrekking hebben op de stopgezette fusie met Nuon opgenomen.

* Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (EUR 1,8 miljard) bestond hoofdzakelijk uit de verkoop van Essent Kabelcom.
* Het netto resultaat direct toe te rekenen aan de aandeelhouders van Essent N.V. kwam uit op EUR 2,6 miljard (2006: EUR 761 miljoen). Het resultaat per aandeel, toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent N.V. was EUR 17,33 (2006: EUR 5,08)

Toelichting op de jaarcijfers 2007

Een gestroomlijnde organisatie
In 2007 is Essent blijven doorwerken aan programma's en maatregelen die van Essent een zo efficiënt mogelijke en klantgerichte organisatie maken. Met de verkoop van Kabelcom en enkele andere onderdelen en de overname van Westland Energie Services (WES) is de portfolio verder aangescherpt.

Het in 2004 gestarte Operational Excellence programma Stroomlijnen heeft duidelijk resultaat opgeleverd. Processen zijn gestroomlijnd, de klanttevredenheid is toegenomen, de klachtafhandeling is aanzienlijk verbeterd. Essent scoort 'uitstekend' op alle elementen van de Dte (toezichthouder) scorecard.

Essent streeft naar een toppositie op HSE-gebied (Health, Safety, Environment) binnen de Europese energiesector. Het strikte veiligheidsbeleid van Essent heeft opnieuw geleid tot vermindering van het aantal veiligheidsincidenten met inbegrip van de werkzaamheden die voor Essent door toeleveranciers worden uitgevoerd. De gehanteerde DART-score (Days Away, Restricted or Transferred work), die wijst op verzuim of aangepast werk als gevolg van een incident per 200.000 werkuren, is nu 0,97 (2006: 1,09). Dit betekent een verbetering van 12%. Essent streeft naar een verdere verlaging van deze ratio om in 2008 op een DART-score van 0,80 uit te komen

Voortzetting solide groei resultaat
De goede bedrijfsresultaten laten onmiskenbaar zien dat Essent waarde weet te scheppen voor haar aandeelhouders. De netto-omzet kwam in 2007 uit op EUR 7,4 miljard (2006: EUR 6,4 miljard) een stijging van 15%. De verkopen van elektriciteit en gas namen toe met respectievelijk 14% en 23%, vooral vanwege de gestegen elektriciteitsvolumes en het toegenomen aantal klanten dat gebruik maakt van de zeer concurrerende prijsstelling van Essent in de markt. Na de beperkte prijsstijging begin 2007 voerde Essent halverwege 2007 prijsverlagingen door voor de levering van elektriciteit en gas. Essent behoort sinds 1 juli 2007 met haar elektriciteitstarieven voor kleinverbruikers met de beide merken Essent en Energie:Direct tot de goedkoopste categorie in de Nederlandse markt.

Ondanks de concurrerende prijsstelling nam de brutomarge licht toe, tot EUR 3.036 miljoen (2006: EUR 2.975 miljoen). De succesvolle inkoopstrategie op de wereldmarkt voor grondstoffen en hogere handelsresultaten en toegenomen volumes op de groothandelsmarkt compenseerden bovendien het drukkende effect van warm weer op de gasvolumes in het kleinverbruik.

De bedrijfskosten zijn, ondanks het toegenomen activiteitenniveau, in 2007 vrijwel op het niveau van 2006 gebleven. Uitgedrukt als percentage van de brutomarge inclusief overige bedrijfsopbrengsten dalen de bedrijfskosten van 71% in 2006 naar 70% in 2007.

De aanstaande eigendomssplitsing in een Productie- en Leveringsbedrijf en een Netwerkbedrijf gaat aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Over het boekjaar 2007 zijn kosten - voornamelijk voor adviezen - ten bedrage van EUR 21 miljoen ten laste van het resultaat gebracht. De kosten die verband houden met de stopgezette fusie bedroegen EUR 18 miljoen en zijn eveneens ten laste van het resultaat gebracht.

Het resultaat uit joint ventures en geassocieerde deelnemingen beliep EUR 57 miljoen (2006: EUR 73 miljoen).

Het bedrijfsresultaat voor rente en belastingen (EBIT) nam met 2,4% toe tot EUR 991 miljoen.

De financiële lasten kwamen uit op EUR 35 miljoen, ten opzichte van EUR 88 miljoen in 2006. De verbetering was vooral het gevolg van aflossingen van leningen waarvan de middelen beschikbaar zijn gekomen uit hoofde van de verkoop van Essent Kabelcom.

Het resultaat vóór belastingen uit doorlopende bedrijfsactiviteiten over 2007, waarbij de verkoop van Essent Kabelcom buiten beschouwing wordt gelaten, bedroeg EUR 956 miljoen (2006: EUR 881 miljoen), een stijging van 8,6%. De belastingen over dit resultaat bedroegen EUR 124 miljoen (2006: EUR 291 miljoen). De lage belastingdruk vloeit voort uit een verlaging van het Nederlandse wettelijk tarief voor vennootschapsbelasting van 29,6% in 2006 tot 25,5% in 2007 en met eenmalige belastingbaten ten bedrage van EUR 45 miljoen. In Duitsland is een vergelijkbare belasting eveneens verlaagd van 40% in 2006 naar 32% in 2007.

Het resultaat na belastingen uit doorlopende activiteiten toonde een sterk opgaande lijn: van EUR 589 miljoen in 2006 naar EUR 832 miljoen over 2007, een stijging van 41%.

Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (EUR 1,8 miljard) bestond hoofdzakelijk uit de verkoop van Essent Kabelcom.

Het netto resultaat direct toe te rekenen aan de aandeelhouders van Essent N.V. kwam uit op EUR 2.594 miljoen (2006: EUR 761 miljoen). Het totaalresultaat per aandeel toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent N.V. was EUR 17,33 (2006: EUR 5,08).

Investeringen
De investeringen in immateriële en materiële vaste activa namen met EUR 207 miljoen toe tot EUR 797 miljoen (2006: EUR 590 miljoen). Deze toename is vooral het gevolg van de hogere investeringen in de gas- en elektriciteitsnetwerken in Nederland, windparken en software, alsmede EUR 50 miljoen in goodwill als gevolg van de acquisitie van Westland Energie Services B.V.

Acquisitie en desinvesteringen
In 2007 heeft Essent alle uitstaande aandelen van Westland Energie Services B.V. (WES) overgenomen voor een bedrag van EUR 72 miljoen, na verrekening van aanwezige kasmiddelen. De overname van energieleverancier WES betreft ook HortiMaX en VEK Adviesgroep. WES is specialist in de levering van energie en aanverwante producten en diensten aan de glastuinbouw. De acquisitie past goed in de strategie van Essent, die is gericht op vergroting van de duurzame opwekking van energie, groei in de zakelijke markt en de warmtekrachtkoppelingsector en het aanbieden van geïntegreerde adviesdiensten. WES is met ingang van 1 juni 2007 meegeconsolideerd in de groepcijfers. Vanaf de overnamedatum, 31 mei 2007, heeft WES een bijdrage aan de netto groepsomzet gerealiseerd van EUR 289 miljoen. De bijdrage aan de winst voor afschrijvingen, rente en belastingen (EBITDA) was EUR 15 miljoen.

Essent Kabelcom, met diverse producten actief op de Nederlandse kabel- en telecommarkt, maakt sinds 1 februari 2007 geen deel meer uit van Essent. De éénmalige baten uit de verkoop van deze businessunit bedroegen EUR 1,8 miljard.

Beveiligingssystemen voor particulieren vallen eveneens buiten Essent's kernactiviteiten. Via een management buy out is eind 2007 Essent Domestiq Services (EDS) aan het zittende management van EDS en aan een investeerder verkocht.

Vermogensstructuur en Financiering
De rentedragende verplichtingen tonen eind 2007 ten opzichte van de eindbalans 2006 een daling van EUR 896 miljoen tot EUR 724 miljoen als gevolg van de aflossing van kortlopende leningen na de verkoop van Essent Kabelcom. De verhouding tussen het totaal van de rentedragende verplichtingen en het totaal van de rentedragende verplichtingen plus het eigen vermogen, bedroeg eind 2007 12,3% (2006: 32,2%). De aldus ontstane ruimte is bestemd voor een omvangrijk investeringsprogramma.

Investeren in de toekomst
Om de positie als concurrerende, betaalbare en betrouwbare gas- en elektriciteits-leverancier veilig te stellen en verder uit te bouwen, heeft Essent een veelbelovende projectenpijplijn ontwikkeld. In de komende vijf jaar staan investeringen tot een bedrag van EUR 5,5 miljard op het programma. Dat betreft bijvoorbeeld vergroting van het duurzame productievermogen, vervanging en uitbreiding van conventionele energie-centrales, opties voor vloeibaar aardgas (LNG) en gasopslag. De strategie is gericht op verdere groei van het productiepark met ambitieuze doelstellingen voor duurzame energie, vooral in biomassa, windenergie en diversificatie van de brandstofinzet.

De Europese gasmarkt zal de komende jaren nog aanzienlijk groeien. Om haar positie op die markt te handhaven en te versterken gaat Essent verder investeren in LNG (Liquefied Natural Gas). Ook nam Essent een aandeel in de Gate-terminal op de Maasvlakte en is met deze nog te bouwen terminal een contract afgesloten voor jaarlijks 3 miljard m³ doorvoercapaciteit. Samen met Gasunie en VOPAK wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een LNG terminal in de Eemshaven.

Bestemming resultaat boekjaar 2007
De jaarrekening 2007 is opgesteld door de Raad van Bestuur en wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 april 2008. De winst- en verliesrekening sluit met een resultaat toe te rekenen aan de aandeelhouders van Essent N.V. van EUR 2.594 miljoen (2006: EUR 761 miljoen). Het voorstel tot bestemming van de winst luidt als volgt:

* Het voorgestelde dividend van EUR 1.297 miljoen is inclusief het bijzondere dividend van EUR 897 miljoen, zijnde 50% van het resultaat van de verkoop van Essent Kabelcom.
* Van het totale dividend is in 2007 reeds EUR 899 miljoen als interim dividend uitgekeerd.

* Per saldo resteert nog een uit te betalen dividend van EUR 398 miljoen.

Vooruitzichten
Het jaar 2008 staat in het teken van de eigendomssplitsing in een Productie- en Leveringsbedrijf en een Netwerkbedrijf. Essent is voornemens de operationele splitsing tussen de beide nog te vormen bedrijven in 2008 zo ver mogelijk door te voeren, waar mogelijk met behoud van bestaande synergieën, onder meer op het gebied van generieke dienstverlening. Omdat in 2008 ook grote stappen moeten worden gezet in het kader van het nieuwe marktmodel Stroomopwaarts staat de organisatie voor grote uitdagingen, te meer ook omdat de eigendomssplitsing ons noopt tot het nemen van forse kostenbesparende maatregelen.

Niettemin biedt de markt grote kansen. Onze handelsactiviteiten in Genève zijn uitstekend gepositioneerd. De projectportfolio moet leiden tot nieuwe mogelijkheden, zij het dat deze pas ruim na 2008 kunnen worden gerealiseerd. Betere processen en concurrerende prijzen moeten leiden tot groei van het aantal klanten.

Ondanks de grote onzekerheden zien wij mogelijkheden om de financiële prestaties van Essent verder te verbeteren. Dit is gezien de naderende eigendomssplitsing in twee nieuwe zelfstandige bedrijven ook nodig. Het gaat ons echter te ver om voor deze beide nieuwe bedrijven hier een winstprognose aan te verbinden. Wij beperken ons dan ook tot de verwachting dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, het resultaat uit doorlopende activiteiten toe te rekenen aan de aandeelhouders van het ongesplitste Essent in 2008 tenminste gelijk zal zijn aan het behaalde resultaat over 2007.

Financiële toelichting
De hierna gepresenteerde financiële overzichten (pagina 6 t/m 9) zijn ontleend aan de jaarrekening van Essent N.V. over 2007 waarbij een goedkeurende accountantsverklaring is verstrekt op 27 februari 2008. Voor de volledige jaarrekening, waarin tevens opgenomen de volledige waarderingsgrondslagen, verwijzen wij naar onze internetsite (www.essent.eu). Het volledige jaarverslag en de volledige jaarrekening worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem na vaststelling en goedkeuring door de op 16 april 2008 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Download


* Persbericht Jaarcijfers 2007

Geplaatst: 28 februari 2008