P E R S B E R I C H T
HALFJAARCIJFERS 2007 / 2008
Houten, 7 november 2007, voor beurs
Na de aankondiging op 31 oktober 2007 van de herziene prioriteiten, het
nieuwe plan van aanpak en de voorlopige kerncijfers over de eerste helft van
het boekjaar, presenteert Samas vandaag de definitieve resultaten over de
eerste helft van het boekjaar 2007/2008.
Hoofdpunten
· Herziene prioriteiten en plan van aanpak gebaseerd op nieuwe Europese
realiteit voor terugkeer naar winstgevendheid zoals vorige week
bekendgemaakt
· Groepsomzet 13% hoger naar 182 miljoen, met een sterke bijdrage van de
Benelux (+17%) en Duitsland (+18%), en teleurstellende omzetbijdrage in
Frankrijk (+1%)
· Bedrijfsresultaat voor eenmalige posten 11,0 miljoen negatief
· Per saldo 13,8 miljoen negatieve impact van eenmalige posten, met als
belangrijkste post de Harmony IT-project (non-cash) impairment van 14,3
miljoen. Nettoverlies 28,8 miljoen
· Netto-opbrengst aandelenemissie in juni 2007 van 32,4 miljoen
Onder verwijzing naar het persbericht van 31 oktober 2007 zei Coen van der Bijl,
President-Directeur en Chief Executive Officer van Samas:
"De halfjaarcijfers, zoals vorige week in voorlopige vorm, en vandaag in meer detail
gepresenteerd, benadrukken dat een terugkeer naar winstgevendheid nu onze
hoogste prioriteit moet hebben. We hebben geconcludeerd dat Samas de afgelopen
jaren teveel zaken tegelijk heeft aangepakt en dat Harmony niet de toverformule voor
integratie is. Door hoge uitgaven in de afgelopen jaren heeft Samas een krappe
huishouding. We moeten `back to basics': stabiliteit terugbrengen en de
complexiteiten in de organisatie reduceren. Dit betekent meer verantwoordelijkheid
bij de landenorganisaties leggen en onze normale dagelijkse activiteiten verder
verbeteren. We moeten onze klanten beter bedienen. Eenvoud, duidelijkheid en
precisie, daar draait het om."
Financiële en operationele ontwikkelingen
Omzet
Als gevolg van de positieve ontwikkeling van de economie liet de Europese markt
voor kantoorinrichting gedurende de eerste helft van 2007/2008 een sterke
ontwikkeling zien. De verkooporganisaties van Samas in de Benelux en Duitsland
(inclusief Zwitserland en Oost-Europa) konden profiteren van de gunstige
marktomstandigheden. De groepsomzet steeg gedurende het eerste halfjaar met
21,1 miljoen (13%) tot 181,9 miljoen in vergelijking met dezelfde periode in
2006/2007 met een sterke bijdrage van de Benelux (+17%) en Duitsland (+ 18%),
terwijl de omzet in Frankrijk slechts een beperkte stijging liet zien (+1%).
De verkoopprestaties in de Benelux waren ongeveer in lijn met de marktontwikkeling.
Dit ondanks de forse inspanningen ter normalisering van de operationele activiteiten.
Om de effectiviteit van de verkooporganisatie verder te verbeteren zal Samas haar
marktbenadering voor de Benelux in de tweede helft van het jaar aanscherpen. In
Duitsland waren de verkopen iets beter dan de marktgroei en wist Samas in alle
segmenten een positieve omzetontwikkeling te realiseren. In Frankrijk bleef de groei
van de markt achter bij de gemiddelde groei van de Europese markt voor
kantoorinrichting. Daarbij hadden veranderingen in de verkooporganisatie en de
impact van de Harmony-implementatie een negatief effect op de verkoopprestaties
van de Franse organisatie.
Brutomarge
In de eerste helft van het jaar bedroeg de brutomarge 54,2%, in vergelijking met
respectievelijk 53,7% in de tweede helft van 2006/2007 (genormaliseerd) en 55,6%
in de eerste helft van het boekjaar 2006/2007. De verschuivingen in de brutomarge
worden veroorzaakt door een verandering van de product mix, gestegen
grondstofprijzen en een relatief stijgend aantal grote projecten en tenders. Met
betrekking tot de verandering van de product mix zag Samas een relatieve stijging in
meubilair in Duitsland en een relatief hoger aandeel van producten met lagere
marges in de Benelux. In Frankrijk wist Samas haar brutomarge stabiel te houden
ten opzichte van vorig jaar, dit ondanks een concurrerende marktomgeving.
Operationele kosten
Met 109,7 miljoen in de eerste helft van 2007/2008 waren de operationele kosten
beperkt hoger dan de genormaliseerde operationele kosten in de tweede helft van
2006/2007 ( 108,1 miljoen) maar kwamen deze niettemin 10% hoger uit dan het
kostenniveau in de vergelijkbare periode van 2006/2007 ( 99,9 miljoen). Ten eerste
blijken sommige kostencategorieën variabeler te zijn dan wel eens aangenomen.Ten
tweede bleef de groep onderhevig aan kosten die veroorzaakt worden door interne
complexiteiten. Ten slotte vielen de operationele kosten met name hoger uit in
Frankrijk, waar de organisatie was uitgebreid met nieuwe medewerkers,
vooruitlopend op volumegroei en de uitrol van het Harmony-project welke, zoals
vorige week bekendgemaakt, inmiddels is gestopt.
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat vóór eenmalige posten kwam uit op 11,0 miljoen negatief,
vergeleken met 10,6 miljoen negatief in de eerste helft van 2006/2007. De
kostenstructuur maakte het onvoldoende mogelijk om te profiteren van de robuuste
omzetgroei.
Per saldo bedroegen de eenmalige posten 13,8 miljoen in de eerste zes maanden
van 2007/2008. De netto impact van de verkoop van vastgoed resulteerde in een
boekwinst van 2,4 miljoen. De belangrijkste lasten waren de (non-cash) impairment
van het Harmony-project ( 14,3 miljoen), een voorziening met betrekking tot een
nieuwe organisatorische opzet in het Verenigd Koninkrijk ( 0,5 miljoen) en de
vergoeding van 0,6 miljoen plus een opzegtermijn van zes maanden voor de
recentelijk vertrokken CEO.
Financieringskosten en netto verlies
Ten gevolge van de hogere nettoschuld in het eerste kwartaal en de kosten van het
overbruggingskrediet ter ondersteuning van de aandelenemissie namen de
financieringskosten toe tot 3,5 miljoen (eerste helft 2006/2007 1,6 miljoen).
Genormaliseerd voor de min of meer eenmalige financieringskosten vooruitlopend op
en gerelateerd aan de aandelenemissie bedroegen de financieringskosten 2,4
miljoen.
Het netto verlies over de eerste helft van 2007/2008 kwam uit op 28,8 miljoen, in
vergelijking met een netto verlies van 11,0 miljoen over de eerste helft van
2006/2007.
Harmony
Op de immateriële activa met betrekking tot het Harmony-project ( 20,3 miljoen) is
een impairment toegepast volgend op zowel het besluit de uitrol van de Harmony-
implementatie stop te zetten in Frankrijk als het vorige week gepresenteerde nieuwe
plan van aanpak. Dit plan impliceert een nieuwe visie op (de omvang en timing van)
de opbrengsten van geharmoniseerde processen en de rol van een uniform IT-
platform. Samas heeft een afboeking van 14,3 miljoen opgenomen, waarmee een
waarde van 6 miljoen resteert, die vanaf oktober 2007 over vijf jaar zal worden
afgeschreven.
Cashflow, balans en financiering
Kasstroom uit operationele activiteiten
De kasstroom uit operationele activiteiten (inclusief investeringen) bedroeg 8,2
miljoen negatief. Gedurende het eerste halfjaar werd vastgoed in Valkenswaard
(NL), Keulen (Duitsland), Lampertheim (Duitsland) en Plochocin (Polen) verkocht,
hetgeen 7,3 miljoen aan netto-opbrengsten genereerde. De komende maanden
wordt de afronding van de verkoop van het onroerend goed in Freiburg (Duitsland)
verwacht, met een verwachte opbrengst van meer dan 12 miljoen (welke zal
worden aangewend voor verplichte aflossingen van bankkrediet).
Werkkapitaal
In vergelijking met 31 maart 2007 nam het werkkapitaal licht toe, van 60,4 miljoen
naar 61,8 miljoen. De voorraad ( 37 miljoen) bleef vrijwel stabiel ten opzichte van
het niveau van 31 maart 2007.
De incasso van handelsdebiteuren werd versneld, waarbij de verbeterde
debiteurenpositie werd gebruikt om de crediteurenpositie met 10,9 miljoen te
verbeteren. De totale handelscrediteurenpositie daalde naar 37,6 miljoen.
Netto schuld
Sinds 1 april 2007 daalde het saldo van de rentedragende schuld en liquide middelen
per 30 september 2007 met 20,6 miljoen tot 59,9 miljoen. Na de verplichte
afbetalingen direct na de aandelenemissie ( 4,6 miljoen) en uit de verkoop van
vastgoed ( 6,6 miljoen) is de gecommitteerde doorlopende kredietfaciliteit per 30
september 2007 groot 56,8 miljoen. Hiernaast worden Samas' Franse activiteiten
nog steeds gefinancierd met een separate debiteurenfinanciering.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen daalde van 73,3 miljoen per ultimo maart 2007 naar 72,6
miljoen per 30 september 2007. Het eigen vermogen steeg door de 32,4 miljoen
netto opbrengst van de aandelenemissie, waarbij de bruto opbrengst van de emissie
van 35 miljoen met 2,6 miljoen is verminderd, zijnde de kosten van het
bankensyndicaat, de adviseurs en de due diligence.
Het eigen vermogen werd negatief beïnvloed door het netto verlies over de eerste
zes maanden van 28,8 miljoen en de herclassificatie van balansposten uit
voorgaande jaren voor een bedrag van 4,8 miljoen.
De toekomst
Als onderdeel van de herziene prioriteiten en het nieuwe plan van aanpak dat
afgelopen week werd gepresenteerd heeft Samas verscheidene stappen
geïdentificeerd om een terugkeer naar winstgevendheid mogelijk te maken. Kort
gezegd zal de Samas-organisatie worden gestabiliseerd en wordt de verdere uitrol
van Harmony stopgezet. De complexiteiten worden gereduceerd en het
bedrijfsmodel zal worden vereenvoudigd. Samas zal niet langer het concept
nastreven van een volledig geïntegreerde Europese organisatie en zal de
landenorganisaties meer operationele verantwoordelijkheid geven, om daarmee
klantgerichter te kunnen werken. Tevens zal de focus gericht zijn op optimalisering
van de dagelijkse operationele activiteiten. In dit kader zal Samas streven naar een
afslanking met ongeveer 100 banen (grotendeels overhead) en zal de
productenportefeuille worden gestroomlijnd. In de tweede helft van 2007/2008 zal
naar verwachting een voorziening worden genomen teneinde de eenmalige kosten
voor beide maatregelen te dekken. Tegen de achtergrond van de nieuwe
organisatorische opzet met meer verantwoordelijkheid voor de individuele
landenorganisaties zal een onderzoek naar strategische opties worden gestart,
waarbij de mogelijkheden voor het herstellen van de winstgevendheid zullen worden
onderzocht. Samas' financiële flexibiliteit blijft beperkt.
Vooruitzichten
Naar verwachting zullen de marktomstandigheden in de tweede helft van het
boekjaar 2007/2008 niet significant wijzigen, en derhalve gunstig blijven. Op basis
van de marktontwikkelingen verwacht Samas het bedrijfsresultaat in de tweede helft
van het jaar in vergelijking met de eerste helft van 2007/2008 te verbeteren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Hoofddirectie
Samas N.V.
Pers: Investor Relations:
Coen van der Bijl (CEO) Mark van den Biggelaar (CFO)
Telefoon: +31(0)88- 845 51 00 Telefoon: +31(0)88- 845 51 01
e-mail: Coen.vanderBijl@samas.com e-mail: Mark.vandenBiggelaar@samas.com
Belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving
Dit tussentijdse geconsolideerde financiële bericht is opgesteld overeenkomstig de `International
Financial Reporting Standards' en de door de `International Accounting Standards Board' (IASB)
uitgegeven interpretaties, zoals aanvaard door de Europese Unie (hierna: IFRS). De grondslagen
voor financiële verslaggeving zoals toegepast door de Groep in dit tussentijdse geconsolideerde
financiële bericht zijn onveranderd ten opzichte van de door de Groep toegepaste grondslagen in
haar geconsolideerde jaarrekening 2006 / 2007.
Bepaalde mededelingen in dit persbericht zijn op de toekomst gericht. Deze op de toekomst gerichte
mededelingen gelden alleen ten tijde van de datum van dit persbericht. Dergelijke mededelingen zijn
gebaseerd op de thans bestaande opvattingen en aannames en zijn, van nature, onderhevig aan
bekende en onbekende risico's en onzekerheden ten gevolge waarvan de daadwerkelijke resultaten
en ontwikkelingen wezenlijk kunnen afwijken van de verwachte toekomstige resultaten of
ontwikkelingen zoals die (expliciet of impliciet) zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte
mededelingen. De informatie en opvattingen opgenomen in dit persbericht kunnen worden gewijzigd
zonder dat hiervan mededeling wordt gedaan en behoudens voorzover vereist krachtens
toepasselijke wetgeving of de toepasselijke regelgeving van enige effectenbeurs waar onze aandelen
mogen worden verhandeld, hebben wij niet de intentie en aanvaarden wij geen verplichting om de op
de toekomst gerichte mededelingen te actualiseren.
Samas is in Europa de toonaangevende, multinationale aanbieder van kantoormeubilair en biedt met
verschillende merken een breed scala aan meubileringsproducten en -diensten. Samas legt zich toe
op het bieden van kantooroplossingen die de productiviteit en de tevredenheid van de medewerkers
verhogen en de kosten verlagen. De producten van Samas hebben vele prijzen gewonnen en de
talloze referentieprojecten getuigen van een permanente aandacht voor innovatie, ergonomie en
design.
De merken (Martin Stoll, Fortschritt, Schärf, MBT, Sitag, Drabert, Roneo, Sansen, Assenburg en
Falpro) hebben leidende marktposities in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk,
Zwitserland en Oost-Europa.
De producten en diensten van Samas zijn beschikbaar via een uitgebreid netwerk voor directe
verkoop (Samas Office) en onafhankelijke dealers. De jaarlijkse omzet bedraagt ruim 350 miljoen,
het bedrijf heeft rond de 2.300 medewerkers. De aandelen van Samas NV zijn sinds 1986 op de
Euronext NV aandelenbeurs in Amsterdam genoteerd. Eind maart 2007 was ongeveer 50% van deze
aandelen in handen van grote investeerders. Het financiële jaar loopt van 1 april tot en met 31 maart.
www.samas.com
Samas N.V. Postbus 160 3990 DD Houten Telefoon 088 845 51 00 Telefax 088 845 50 01
---- --
Samas NV