Time : 16:45:00
Date : 23 March 2007
Sender Name: Fountain

DE FOUNTAIN GROEP : Geconsolideerde resultaten van het boekjaar 2006

PERSBERICHT - 23 maart 2007

Geconsolideerde resultaten van het boekjaar 2006

"EBITDA VAN 5,0 MILJOEN ¤ CONFORM DE VERWACHTINGEN, OP KOERS IN DE VEROVERING VAN DE ESPRESSOMARKT "


- 2006 was een overgangsjaar met een omzet van 33,7 miljoen EUR, wat een daling inhoudt van 36,2% ingevolge de beëindiging van de activiteit Nespresso Professionnel in Frankrijk.

- Bedrijfscashflow van 5,0 miljoen EUR in lijn met de verwachtingen
- Niet recurrente herstructureringskosten van 0,9 miljoen EUR opgenomen in de EBIT.

- Netto schuldenlast van 7,0 miljoen EUR (2,9 miljoen EUR in 2005) na kapitaalsvermindering en overnames.

- De eerste commerciële resultaten van ons nieuwe espressoaanbod in Frankrijk met illycaffè zijn conform de verwachtingen.

Gedetailleerde resultaten per 31 december 2006 als bijlage en op www.pressreleases.be

Omzet en activiteiten
De geconsolideerde omzet van het boekjaar 2006 bedraagt 33,7 miljoen EUR, wat een daling inhoudt van 36,2 % in vergelijking met 2005. Zoals gezegd is deze daling grotendeels toe te schrijven aan de beëindiging van de activiteit Nespresso Professionnel in Frankrijk. De impact op de omzet van de integratie van Fountain Nord (overgenomen in juli 2006) bedraagt 0,8 miljoen EUR.

Bedrijfscashflow (EBITDA)
De bedrijfscashflow (EBITDA) van het boekjaar 2006 komt uit op 5,0 miljoen EUR (10,0 miljoen EUR in 2005). De bedrijfscashflow vertegenwoordigt 14,8% van de verkopen (19% in 2005). De EBITDA werd bepaald zonder rekening te houden met de meerwaarde uit de verkoop van de activiteit Nespresso in Frankrijk, de sluitingskosten van de Engelse fabriek, en de kosten voor fusies en herstructureringen in het Franse netwerk. De kosten voor de strategische studie in samenwerking met Bain & Co werden opgenomen in de EBITDA.
De overname van Fountain Nord heeft een negatieve impact van 0,1 miljoen EUR (conformering met de normen van de groep en reorganisatie).

Bedrijfsresultaat (EBIT en REBIT)
Het courante bedrijfsresultaat (REBIT) bedraagt 1,3 miljoen EUR (6,2 miljoen EUR in 2005). Het bestaat uit de EBIT vermeerderd met de niet recurrente herstructureringskosten van het Franse netwerk en de kosten voor de strategische studie in samenwerking met Bain. Overeenkomstig de IFRS voorstelling van de rekeningen, worden de opbrengsten uit de verkoop van de activiteit Nespresso opgenomen onder « resultaat van overdracht van niet courante activa », de kosten bij de sluiting van de fabriek van de Groep in Engeland worden ondergebracht in de rubriek « niet operationele opbrengsten en kosten ».
Het bedrijfsresultaat (EBIT) van 2006 bedraagt 0,4 miljoen EUR (5,8 miljoen EUR in 2005). Het wordt verkregen na de verwerking van 2,9 miljoen EUR afschrijvingen en 0,9 miljoen EUR waardeverminderingen voornamelijk op voorraden.
De daling van de EBIT is het gevolg van de beëindiging van de activiteit Nespresso.

Resultaat voor belastingen
Het resultaat voor belastingen bedraagt 3,4 miljoen EUR (5,1 miljoen EUR in 2005).

Belastingen
De belastingslast bedraagt 1,6 miljoen EUR (1,6 miljoen EUR in 2005). Een actieve uitgestelde belasting werd erkend voor een bedrag van 0,6 miljoen EUR ingevolge de boeking van de waardevermindering op de deelneming van de Groep in de productie-eenheid van machines in Groot-Brittannië. Er dient gewezen te worden op het bestaan van overdraagbare fiscale tekorten waarvoor, veiligheidshalve, geen actieve uitgestelde belasting werd geboekt.

NETTORESULTAAT
Het jaar 2006 wordt afgesloten met een winst van 1.795 KEur, wat een daling inhoudt in vergelijking met 2005 (3.516 KEur, - 49 %).

Thesaurie
De geconsolideerde netto schuld eind 2006 bedraagt 7,0 miljoen EUR (2,9 miljoen EUR eind 2005). De evolutie van de schuldenlast is het gevolg van de bedragen die werden besteed aan de kapitaalvermindering in augustus 2006 (3,3 miljoen EUR), de overname van Fountain Nord in juli 2006 en de opbouw van omvangrijke voorraden eind 2006 bestemd voor de lancering op grote schaal in Frankrijk van het nieuwe espressoaanbod.
Er werden ook buffervoorraden aangelegd na de sluiting van de machinefabriek van de Groep. Deze voorraden zijn bedoeld om de continuïteit van de bevoorrading van klanten met machines en onderdelen te verzekeren tot de commerciële lancering van de nieuwe machine Opera die in de loop van 2007 gepland is.
Ter herinnering, de betaling door Nespresso van de contractverbrekingsvergoeding werd ontvangen voor 1/3 in 2005, 1/3 in 2006. Het saldo moet gestort worden in de loop van het 1ste kwartaal 2007.

Consolidatiekring
De consolidatiekring van de Groep omvat eind december 2006 de resultaten van de bedrijven die tijdens de tweede jaarhelft 2006 werden overgenomen (Fountain Nord en dochters Fountain Picardie en Comex). De machinefabriek van de Groep in Groot-Brittannië die werd gesloten in september 2006 is uit de consolidatiekring verdwenen. Als gevolg van de volledige participatie door de Groep in OKOLE wordt dit bedrijf nu sinds 1 juli 2006 volledig geconsolideerd en niet langer volgens de vermogensmutatiemethode.
De Groep voerde een ingrijpende herschikking door van haar deelnemingen in Frankrijk om haar organogram te vereenvoudigen en synergieën tot stand te brengen na de acquisities in 2006.

Winstverdeling
De Raad van Bestuur zal voorstellen om voor het boekjaar een bruto dividend uit te keren van 0,60 euro per aandeel. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1.615.960 aandelen.

Vooruitzichten voor het boekjaar 2007
Het einde van de niet-mededingingsclausule na de beëindiging van de activiteit Nespresso stelt de Groep in staat om zich opnieuw sterk te ontplooien op de Franse espressomarkt.
De activiteitstoename die daaruit voortvloeit, de integratie van de acquisities 2006 en de verdwijning van de niet recurrente uitgaven van 2006 compenseren ruimschoots de commerciële herontplooiingskosten van de Groep en doen een toename in de orde van 30% van de bedrijfscashflow verhopen.

Verslag van de commissaris over de geconsolideerde cijfers "B.S.T. Bedrijfsrevisoren, Commissaris, vertegenwoordigd door Pascale TYTGAT, Bedrijfsrevisor, heeft bevestigd dat de boekhoudkundige informatie die in het persbericht vermeld wordt geen aanleiding geeft tot enig voorbehoud van haar kant en overeenstemt met de door de Raad van Bestuur vastgestelde jaarrekeningen.

B.S.T. Bedrijfsrevisoren BBVBA, vertegenwoordigd door Pascale TYTGAT, Bedrijfsrevisor. "

Profiel
DE FOUNTAIN GROEP, VOORNAMELIJK AANWEZIG IN DE BELANGRIJKSTE EUROPESE LANDEN, COMMERCIALISEERT MACHINES VOOR DE DISTRIBUTIE VAN WARME DRANKEN ALSOOK HUN VERBRUIKSGOEDEREN DIE BESTEMD ZIJN VOOR DE "OUT OF HOME" MARKT. DE DISTRIBUTIE IS GEORGANISEERD ROND EEN CONCEPT DAT ZICH VOORAL TOT ONDERNEMINGEN RICHT EN STEUNT OP EEN GEDIVERSIFIEERD DRANKENGAMMA (KOFFIE, THEESOORTEN, CHOCOLADE, SOEPEN,...) DIE VOOR HUN HOGE KWALITEIT ERKEND ZIJN. DE GROEP VERDEELT HAAR PRODUCTEN VIA EIGEN OF ONAFHANKELIJKE LICENTIES DIE NETWERKEN VAN AL DAN NIET ZELFSTANDIGE CONCESSIEHOUDERS ONTWIKKELEN, BEHEREN EN ANIMEREN, ZODAT DICHT BIJ DE KLANT EEN GLOBALE DIENSTVERLENING WORDT AANGEBODEN.

Kalender
VRIJDAG 23 MAART 2007: PERSCONFERENTIE ONDER EMBARGO
VRIJDAG 23 MAART 2007: BEKENDMAKING VAN DE JAARRESULTATEN OP DE INTERNETSITE VAN DE GROEP
MAANDAG 26 MAART 2007: VERGADERING VAN ANALISTEN
DINSDAG 29 MEI 2007 : ALGEMENE ANDEELHOUDERSVERGADERING.

Inlichtingen

- De heer Pascal WUILLAUME - Chief Executive Officer (wuillaume.pascal@fountain.be ­ tel 02 3890801 of 0476 760666) ;
- De heer Michel MALSCHALCK - Chief Financial Officer (malschalck.michel@fountain.be ­ tel 02 3890811 of 0473 882569).

http://www.fountain-groupe.com


[shariff url="http://opennieuwsbank.nl/bericht/2007/03/23/Y018-de-fountain-groep-geconsolideerde-resultaten-boekj.html" title="De Fountain Groep: Geconsolideerde resultaten boekjaar 2006"]