Gemeente Utrecht


| |
|Datum 25 september 2006                                               |
|                                                                      |
|Begroting 2007: financiële beeld rooskleurig                          |
|E12 miljoen extra voor collegeprogramma, E9 miljoen voor oude         |
|knelpunten                                                            |
|                                                                      |
|De financiële positie van de gemeente Utrecht is gunstig. Dat blijkt  |
|uit het voorstel voor de programmabegroting dat wethouder Harm Janssen|
|vandaag presenteerde aan de gemeenteraad. Die gunstige positie is met |
|name het gevolg van ontwikkelingen rondom de uitkering uit het        |
|Gemeentefonds. Voor de komende jaren betekent dit een financiële      |
|ruimte van gemiddeld bijna E 20 miljoen. Voor 2007 is zelfs E 21,6    |
|miljoen meer beschikbaar dan verwacht bij de Voorjaarsnota 2006. Het  |
|college stelt voor om die financiële ruimte in te zetten voor het     |
|collegeprogramma en voor het oplossen van een aantal oude knelpunten. |
|In 2007 zou volgens het college E 12,3 miljoen meer geld beschikbaar  |
|kunnen zijn voor het collegeprogramma dan aanvankelijk voorzien en E  |
|9,3 miljoen voor het oplossen van oude financiële vraagstukken als de |
|aanleg van het Leidsche Rijn Park, de brandweer en veiligheidsregio en|
|bijvoorbeeld compensatie van stijgende energiekosten in sport- en     |
|cultuuraccommodaties. De programmabegroting 2007 gaat over E 1,3      |
|miljard. Wethouder Janssen: het financiële beeld ziet er rooskleurig  |
|uit, maar we zullen toch op de centen moeten letten als we onze       |
|ambities willen uitvoeren."                                           |
|                                                                      |
|De uitgaven voor de uitvoering van het collegeprogramma "Utrecht voor |
|elkaar" zijn in 2007 E 40 miljoen. De beschikbare financiële ruimte is|
|deels het gevolg van de bovengenoemde onverwachte ontwikkelingen, maar|
|deels ook het gevolg van een verhoging van lokale heffingen,          |
|gemeentebrede meevallers en ombuiging van oud beleid naar nieuw       |
|beleid. Ook het verminderen van de inhuur van externen draagt bij aan |
|de financiële ruimte.                                                 |
|                                                                      |
|Lokale heffingen                                                      |
|Voor de burgers, bedrijven en bezoekers in de stad zullen een aantal  |
|tarieven stijgen. Het meest stijgen de parkeertarieven. De            |
|rioolrechten en afvalstoffenheffing worden geleidelijk kostendekkend  |
|gemaakt.  In 2007 stijgen deze tarieven respectievelijk met 21 en 17  |
|%. De onroerendezaakbelasting volgt de inflatie. Overige tarieven     |
|blijven gelijk, of worden aangepast op inflatieontwikkelingen.        |
|                                                                      |
|Uitvoering collegeprogramma                                           |
|De beschikbare middelen die worden ingezet voor de uitvoering van het |
|collegeprogramma worden als volgt verdeeld. Genoemde bedragen komen   |
|bovenop de reguliere budgetten voor de verschillende taakvelden.      |
|Voor Welzijn, volksgezondheid, sport en cultuur is in 2007 E 10,6     |
|miljoen beschikbaar. Daarmee gaat de gemeente onder andere projecten  |
|voor dak- en thuislozen, asielzoekers en vluchtelingen intensiveren,  |
|cultuur en amateurkunst in de wijk aanbieden, sportzondagen en andere |
|sportstimulering organiseren en vrijwilligersinitiatieven             |
|ondersteunen. Voor Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit komt E 9,1 miljoen|
|vrij. Daarmee gaat de gemeente het gebruik van transferia stimuleren, |
|investeren in infrastructurele maatregelen voor de fiets en           |
|roetfilters op het eigen wagenpark aanbrengen. Voor het programma     |
|Jeugd komt E 8,7 miljoen beschikbaar. Met dat geld gaat de gemeente   |
|onder andere speeltuinen openstellen op zondagen, ouder-kind centra   |
|oprichten, meer voorscholen opzetten, een impuls aan kinderopvang     |
|geven, schooluitval terugdringen en meer culturele activiteiten in    |
|Leidsche Rijn ontplooien.                                             |
|Voor  de programma's Openbare Ruimte en Veiligheid komt E 4 miljoen   |
|beschikbaar.  daarmee gaat de gemeente investeren in ecologische      |
|zones, milieupolitie en een aanpak voor geweld en                     |
|terrorismebestrijding.                                                |
|Voor Stedelijke Ontwikkeling is E 2,7 miljoen vrijgemaakt. Dat geld   |
|gaat ondermeer naar een nieuwe centrale bibliotheek en een aanpak van |
|onrechtmatige bewoning. Een bedrag van E 2,2 miljoen komt ten goede   |
|aan de programma's Economie, Stadspromotie, Werk en Sociaal beleid,   |
|onder andere ten behoeve van een werkgelegenheidsoffensief en         |
|uitbreiding van de U-pas. Met de extra budgetten voor de programma's  |
|Bewoners en Bestuur en Integratie en Diversiteit (totaal E 2,6 miljoen|
|euro) wordt onder andere het leefbaarheidsbudget verhoogd. Daarnaast  |
|komt in verschillende programma's veel geld beschikbaar voor het      |
|wegwerken van achterstallig onderhoud; in totaal voor 2007 ruim E 11  |
|miljoen.                                                              |
|                                                                      |
|Oude knelpunten                                                       |
|Al bij de collegeonderhandelingen was duidelijk dat er een aantal     |
|onopgeloste  financiële knelpunten lagen. Zo was de financiering van  |
|het Leidsche Rijn Park nog niet geheel gedekt, bleken de              |
|taakstellingen om meer verdienend vermogen uit grondexploitaties te   |
|winnen niet te worden gehaald en was er onvoldoende geld beschikbaar  |
|voor de invoering van de veiligheidsregio en de brandweer. Die        |
|vraagstukken kunnen door het gunstige financiële beeld grotendeels    |
|worden opgelost. In dit kader komt voor de brandweer en de            |
|veiligheidsregio E 2 miljoen beschikbaar, voor de kwaliteitshandhaving|
|Wet Maatschappelijke Ondersteuning E 1 miljoen en voor de stijgende   |
|energiekosten van sport- en cultuuraccommodaties E 0,5 miljoen.       |
|Daarnaast komt E 0,25 miljoen beschikbaar om pleinen meer in te       |
|richten tot ontmoetingsplekken.                                       |
|                                                                      |
|Besluitvorming en inspraak                                            |
|De gemeenteraad neemt op 9 november een besluit over het voorstel voor|
|de programmabegroting. Voor die tijd houdt de gemeenteraad op 10      |
|oktober van 18:30 - 23:30 een hoorzitting over de                     |
|begrotingsvoorstellen. Tijdens deze hoorzitting kunnen belanghebbenden|
|inspreken.                                                            |
|                                                                      |
|Noot voor de media                                                    |
|De programmabegroting 2007 is vanaf 25 september 2006, 10:00 uur te   |
|vinden op www.utrecht.nl/begroting.                                   |
|Een concrete uitwerking van het collegeprogramma "Utrecht voor elkaar"|
|is te vinden op www.utrecht.nl/actueel.                               |
|Voor meer informatie kunt u contact opnemen met                       |
|Hans Scholten                                                         |
|Communicatiebureau                                                    |
|Telefoon 030 - 2861015                                                |

---- --