Begroting Binnenstad 2002
Het college van B&W heeft ingestemd met de begroting Binnenstad 2002.
Het is de derde productbegroting voor deze dienst en de laatste die
door dit college is vastgesteld. Met ingang van de begroting 2003
wordt de binnenstadsbegroting immers vastgesteld door de eigen
stadsdeelraad. De kosten van het stadsdeelbestuur zijn in deze
begroting ingepast.
De begroting 2002 kent een geraamde omzet van in totaal 351.100.000
gulden (¤ 159.300.000) en bevat een vrij besteedbare ruimte van
4.000.000 gulden (¤ 1.815.121) structureel en 5.600.000 gulden
(¤ 2.541.169) incidenteel. Daarnaast is er 15.400.000 gulden
(¤ 6.970.000) uit het Parkeerfonds te verdelen en 7.900.000
gulden (¤ 3.580.000) ISV-sleutelgeld.
De vrij besteedbare ruimte, vooral ontstaan door een positieve
ontwikkeling van de Stadsdeelfondsuitkering, moet in de eerste plaats
worden gebruikt voor een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen en kan
vervolgens worden gebruikt voor nieuw beleid op elk beleidsterrein. Zo
stelt het college voor om in 2002 een belangrijke impuls te geven aan
de ontwikkeling van het Binnenstadsloket. Hierdoor kunnen de bewoners
van de binnenstad voortaan met al hun (aan)vragen terecht bij één
centraal meldpunt. De dienstverlening wordt verder verbeterd door de
ontwikkeling van een internetsite. Een ander speerpunt voor 2002 is
het onderwijs in de binnenstad. Vanuit de beschikbare vrije ruimte
wordt 1.200.000 gulden (¤ 560.000) ingezet voor het verbeteren
van de onderwijshuisvesting, het behouden van onderwijzend personeel
en het schoonmaken van scholen.
Voor de verbetering van de openbare orde en veiligheid wordt in 2002
520.000 gulden (¤ 235.000) vrijgemaakt om het beleid van
wijkveiligheidsplannen en wijksteunpunten te kunnen voortzetten.
Daarnaast wordt, in overleg met de politie en de Milieudienst, gekeken
hoe de handhaving van het horeca/terrassen- en het prostitutiebeleid
kan worden geïntensiveerd. Ook zal meer toezicht worden gehouden op de
werkzaamheden van bedrijven die zich bezighouden met de aanleg en het
onderhoud van het (ondergrondse) kabel- en leidingennet.
De middelen uit het Parkeerfonds worden ingezet voor projecten die de
bereikbaarheid van de binnenstad bevorderen en de groei van de
automobiliteit terugdringen of die de leefbaarheid verbeteren. Naast
de jaarlijks terugkerende uitgaven voor onderhoud aan fietspaden en
wegen zal in 2002 extra onderhoud worden uitgevoerd aan fiets- en
voetpaden. Daarbij wordt ook extra ingezet op de aanpak van
blackspots, projecten ter verbetering van het hoofdnet Fiets en de
uitvoering van het restant (en oplossen knelpunten) van de inrichting
van 30-km-per-uurgebieden. Daarnaast wordt vanuit het Parkeerfonds
geld gereserveerd voor de projecten Krom Boomssloot, Masterplan
Rembrandtplein, Anne Frankstraat en Zeeburgerstraat.
Wat de hoogte van de heffingen betreft, geldt ook in 2002 het
uitgangspunt van de kostendekkendheid. Dit betekent dat, als gevolg
van de gerealiseerde en te verwachten inflatie, heffingen in principe
met 5% stijgen. Ten aanzien van de afvalstoffenheffing en de bouwleges
is, als gevolg van extra kostenstijgingen, een grotere stijging
noodzakelijk.
Behandeling in de Raadscommissie Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en
Monumentenzorg Binnenstad is op 1 november, in de Raadscommissie
Middelen, Welzijn en Onderwijs Binnenstad op 6 november, in de
Raadscommissie Algemene Zaken onderdeel Binnnenstad op 13 november en
in de Raadscommissie Bouwen, Wonen en Economie Binnenstad op 15
november.
Esther Lans
^
-
© gemeente Amsterdam - 24-10-2001